Solicitar reembolso de financeiro

É a realização do pagamento de reembolso a quem realizou despesa em nome da UFS com prévia autorização da despesa pelo ordenador de despesa.

Atributos

Informações Adicionais

Campo Valor
Autor Coordenação de Planejamento e Riscos (COPLAN)
Última Atualização novembro 16, 2023, 18:32 (UTC)
Criado novembro 16, 2023, 17:36 (UTC)
01 - Quem pode solicitar? A pessoa que realizou a despesa com prévia autorização do ordenador de despesa e têm os comprovantes das despesas realizadas, desde que sejam documentos hábeis, como nota fiscal ou outro documento que substitua a nota fiscal.
02 - Como solicitar? Abrir processo eletrônico no SEMOP requerendo à PROAD - Pró-Reitora de Administração o reembolso do valor, justificando o motivo da realização da despesa em nome da UFS e anexando o documento que comprova a autorização prévia do ordenador de despesa.
03 - Documentação necessária: Nota fiscal ou documento equivalente que substitua a nota fiscal e documento que comprove a autorização prévia do ordenador de despesa para realização da despesa.
04 - Fundamentação Legal: Lei 4.320/64
05 - Glossário: SEMOP - Setor de Movimentação de Processos; PROAD - Pró-Reitoria de Administração.
06 - Dúvidas e esclarecimentos: Departamento Financeiro – DEFIN
07 - Contato: defin@academico.ufs.br ou (79) 3194-6482/6481.
08. Macroprocesso (Nível 2): Administrar recursos financeiros
09 - Como interpretar cada elemento do diagrama? https://epo.ufs.br/conteudo/68584-como-interpretar-digramas